PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR | ||||||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||||
A. | UTAMA | 1 | Program Lingkungan Sehat | |||||||||||
Perumahan | ||||||||||||||
1. | Meningkatnya penyediaan dan | 1. | Cakupan Lingkungan yang | 62.90 | % | 1. | Verifikasi Prasarana, Sarana dan | 270,750,000 | Seksi PSU Perumahan | - | 5.3 | |||
penataan perumahan dan | sehat dan aman yang | Utilitas (PSU) | ||||||||||||
permukiman kumuh | didukung Prasarana, | |||||||||||||
Sarana dan Utilitas Umum | 2. | Pengendalian dan Pengawasan | 241,960,000 | Seksi Pembangunan | - | 5.3 | ||||||||
(PSU) | Bangunan Dalam Kawasan Perumahan | Perumahan | ||||||||||||
2. | Rasio rumah layak huni | 0.2407 | 3. | Pengendalian Pengelolaan Rusunawa | 122,966,000 | Seksi Pengembangan | - | 5.3 | ||||||
Limusnunggal | Perumahan | |||||||||||||
3. | Rumah Layak Huni | 98.91 | % | |||||||||||
4. | Pengendalian Kegiatan Pengesahan | 200,000,000 | Seksi Pembangunan | - | 5.3 | |||||||||
4. | Rasio permukiman layak | 0.9981 | Dokumen Rencana Teknis Perumahan | Perumahan | ||||||||||
huni | ||||||||||||||
5. | Kajian Teknis Bangunan Oleh Tim Ahli | 554,590,000 | Seksi Pembangunan | - | 5.3 | |||||||||
5. | Bebas Rumah Tidak Layak | 74,876 | unit | Bangunan Gedung pada kawasan | Perumahan | |||||||||
Huni (RTLH) | Perumahan | |||||||||||||
6. | Cakupan Ketersediaan | 98.91 | % | 6. | Identifikasi Perumahan Kumuh | 293,598,000 | Seksi Pengembangan | - | 5.3 | |||||
Rumah layak Huni | Perumahan | |||||||||||||
7. | Cakupan Layanan Rumah | 89.16 | % | 7. | Pengawasan Prasarana Sarana dan | 366,875,000 | Seksi PSU Perumahan | - | 5.3 | |||||
Layak Huni yang | Utilitas (PSU) | |||||||||||||
terjangkau | ||||||||||||||
8. | Pengendalian Program Bantuan | 112,387,000 | Seksi Pengendalian | 15 | 5.3 | |||||||||
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) | Perumahan | |||||||||||||
9. | Bimbingan Teknis Pembangunan | 840,793,000 | Seksi Pengendalian | 15 | 5.3 | |||||||||
Lingkungan Sehat Perumahan | Perumahan | |||||||||||||
(Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) | ||||||||||||||
10. | Pemantauan Pelaksanaan Diversifikasi | 60,462,000 | Seksi PSU Kawasan | - | 1.6 | |||||||||
Energi | Permukiman | |||||||||||||
2. | Meningkatnya cakupan pemenuhan | 8. | Rumah tangga pengguna | 97.75 | % | 2 | Program Pembinaan dan | |||||||
kebutuhan listrik | listrik | Pengembangan Bidang Energi dan | ||||||||||||
Ketenagalistrikan | ||||||||||||||
9. | Peningkatan rasio | 97.75 | % | 1. | Pengembangan Jaringan Listrik | 10,305,450,000 | Seksi PSU Kawasan | 11 | 1.6 | |||||
ketersediaan daya listrik | Pedesaan | Permukiman | ||||||||||||
10. | Persentase rumah tangga | 97.75 | % | 2. | Perencanaan Teknis Detail Kegiatan | 540,000,000 | Seksi PSU Kawasan | 11 | 1.6 | |||||
yang menggunakan listrik | Lisdes | Permukiman | ||||||||||||
3. | Meningkatnya kepastian hukum | 11. | Penyelesaian kasus tanah | 0.01 | % | 3 | Program Pembangunan Sistem | |||||||
pemilikan tanah masyarakat | negara | Pendaftaran Tanah | ||||||||||||
1. | Up Dating Date Base Pertanahan | 182,383,000 | Seksi Administrasi | - | 5.3 | |||||||||
12. | Persentase penduduk | 97.78 | % | pertanahan | ||||||||||
yang memiliki lahan | ||||||||||||||
2. | Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset | 100,000,000 | Seksi Pendataan dan | - | 5.3 | |||||||||
13. | Luas lahan bersertifikat | 46.43 | % | Pemda yang dimohon SKPD | Pengukuran Tanah | |||||||||
3. | Verifikasi dan Identifikasi Batas dan | 115,000,000 | Seksi Pendataan dan | - | 5.3 | |||||||||
Luasan Aset Pemda | Pengukuran Tanah | |||||||||||||
14. | Proda APBD Kabupaten | 2000 | bidang | 4 | Program Penataan Penguasaan, | |||||||||
Bogor | Pemilikan, Penggunaan dan | |||||||||||||
Pemanfaatan Tanah | ||||||||||||||
15 | Sertifikasi Kepemilikan | 100 | bidang | 1. | Proda APBD Kabupaten Bogor | 1,661,175,000 | Seksi Pendayagunaan | - | 5.3 | |||||
Tanah Aset Daerah | Pemanfaatan Tanah | |||||||||||||
2. | Pendaftaran Hak Atas Tanah | 394,150,000 | Seksi Administrasi | - | 5.3 | |||||||||
Pemerintah Kabupaten Bogor | pertanahan | |||||||||||||
3. | Sertifikasi Tanah masyarakat Relokasi | 358,722,000 | Seksi Pendayagunaan | - | 5.3 | |||||||||
Korban Bencana Alam di Desa | Pemanfaatan Tanah | |||||||||||||
Banyuwangi Kecamatan Cigudeg | ||||||||||||||
4. | Meningkatnya penyediaan sarana | 16. | Rasio bangunan ber- IMB | 0.3272 | 5 | Program Pengembangan Wilayah | ||||||||
dan prasarana dasar permukiman | per satuan bangunan | Strategis dan Cepat Tumbuh | ||||||||||||
yang berkualitas | 1. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 217,210,000 | Seksi Pengendalian | - | 5.3 | ||||||||
17. | Mendorong Terbangunnya | Pengawasan Bangunan Non Perumahan | Kawasan Permukiman | |||||||||||
Cibinong Raya sebagai | ||||||||||||||
Pusat Kegiatan Wilayah | 2. | Bantuan Teknis Penilaian | 210,612,000 | Seksi Pembangunan | - | 5.3 | ||||||||
(PKW) | Bangunan | Kawasan Permukiman | ||||||||||||
- | Tersedianya dokumen | 3 | Dokumen | |||||||||||
RTBL | 3. | Pengawasan Bangunan Non | 333,955,000 | Seksi Pengendalian | - | 5.3 | ||||||||
Perumahan | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
4. | Kajian Teknis Bangunan Oleh Tim Ahli | 581,402,000 | Seksi Pembangunan | - | 5.3 | |||||||||
Bangunan Gedung | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
5. | Pengkajian Dokumen Rencana Teknis | 531,200,000 | Seksi Pembangunan | - | 5.3 | |||||||||
(PDRT) | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
6. | Pengawasan Bangunan di Wilayah II | 293,800,000 | UPT Pengawas | - | 5.3 | |||||||||
Bangunan Wilayah II | ||||||||||||||
7. | Pengkajian Dokumen Rencana Teknis | 293,800,000 | UPT Pengawas | - | 5.3 | |||||||||
Rumah Tinggal di Wilayah II | Bangunan Wilayah II | |||||||||||||
8. | Pengawasan Bangunan di Wilayah III | 250,000,000 | UPT Pengawas | - | 5.3 | |||||||||
Bangunan Wilayah III | ||||||||||||||
9. | Pengkajian Dokumen Rencana Teknis | 86,320,000 | UPT Pengawas | - | 5.3 | |||||||||
Rumah Tinggal di Wilayah III | Bangunan Wilayah III | |||||||||||||
10. | Pengawasan Bangunan di Wilayah I | 274,758,000 | UPT Pengawas | - | 5.3 | |||||||||
Bangunan Wilayah I | ||||||||||||||
11. | Pengkajian Dokumen Rencana Teknis | 278,177,000 | UPT Pengawas | - | 5.3 | |||||||||
Rumah Tinggal di Wilayah I | Bangunan Wilayah I | |||||||||||||
12. | Penyusunan Rencana Tata Bangunan | 525,000,000 | Seksi Pengendalian | 12 | 5.3 | |||||||||
dan Lingkungan (RTBL) Ruas | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
Perempatan PDAM - Bojong Depok Baru | ||||||||||||||
13. | Penyusunan Rencana Tata Bangunan | 525,000,000 | Seksi Pengendalian | 12 | 5.3 | |||||||||
dan Lingkungan (RTBL) Poros Tengah | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
Timur KM 0 -5 | ||||||||||||||
14. | Penyusunan Rencana Tata Bangunan | 525,000,000 | Seksi Pengendalian | 12 | 5.3 | |||||||||
dan Lingkungan (RTBL) Ruas Bojong | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
Depok Baru - Pomad | ||||||||||||||
15. | Pembaharuan Pendataan Dan | 300,000,000 | Seksi Pembangunan | - | 5.3 | |||||||||
Kepemilikan Bangunan Gedung | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
16. | DED Penataan Pedestrian Kawasan | 300,000,000 | Seksi Pembangunan | - | 5.3 | |||||||||
Tegar Beriman | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
17. | Penataan dan Pembangunan Pedestrian | 298,300,000 | Seksi Pembangunan | - | 5.3 | |||||||||
Ruas Tegar Beriman - GOR Pakansari | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
18. | Penyusunan Rancangan Peraturan | 42,464,000 | Seksi Pengendalian | - | 5.3 | |||||||||
Bupati tentang Manajemen | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
Penanggulangan Bahaya Kebakaran | ||||||||||||||
pada Bangunan Tinggi | ||||||||||||||
18. | Persentase Luas | 24.459 | % | 6 | Program Penataan Lingkungan | |||||||||
pemukiman yang tertata | Permukiman | |||||||||||||
1. | Bantuan Penataan Lingkungan | 190,000,000 | Seksi Pengembangan | - | 5.3 | |||||||||
19. | Lingkungan Permukiman | 0.291 | % | Permukiman | Kawasan Permukiman | |||||||||
Kumuh | ||||||||||||||
20. | Lingkungan Pemukiman | 0.291 | % | |||||||||||
2. | Pengendalian Program Kota Tanpa | 337,569,000 | Seksi Pengembangan | - | 5.3 | |||||||||
Kumuh (KOTAKU) | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
3. | Pengendalian Program Pengembangan | 235,010,000 | Seksi Pengembangan | - | 5.3 | |||||||||
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
(PISEW) | ||||||||||||||
4. | Penyusunan DED Kawasan | 303,065,000 | Seksi Pengembangan | - | 5.3 | |||||||||
Permukiman Kumuh Permukiman | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
5. | Peningkatan Mutu Kawasan | 355,513,000 | Seksi Pengembangan | - | 5.3 | |||||||||
Permukiman Kumuh | Kawasan Permukiman | |||||||||||||
21. | Jumlah Ruang Terbuka | 40 | lokasi | 7 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka | |||||||||
Hijau, Taman Kota, Taman | Hijau (RTH) | |||||||||||||
perkantoran dan Taman | 1. | Pemeliharaan RTH | 1,740,513,000 | Seksi Pertamanan | - | 5.3 | ||||||||
jalur | ||||||||||||||
2. | Pembangunan dan Penataan RTH | 1,942,517,000 | Seksi Pertamanan | - | 5.3 | |||||||||
3. | Study/Perencanaan Teknis Pertamanan | 365,228,000 | Seksi Pertamanan | - | 5.3 | |||||||||
di Kabupaten | ||||||||||||||
22. | Rasio tempat pemakaman | 201 | ‰ | 8 | Program Pengelolaan Areal | |||||||||
umum per satuan | Pemakaman | |||||||||||||
penduduk | 1. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 1,402,863,000 | Seksi PSU Kawasan | - | 5.3 | ||||||||
TPU di Kabupaten Bogor | Permukiman | |||||||||||||
2. | Pembangunan dan Penataan TPU di | 1,798,446,000 | Seksi PSU Kawasan | - | 5.3 | |||||||||
Kabupaten Bogor | Permukiman | |||||||||||||
3. | Masterplan Pemakaman Kabupaten | 150,000,000 | Seksi PSU Kawasan | - | 5.3 | |||||||||
Bogor | Permukiman | |||||||||||||
23. | Rasio titik reklame di lokasi | 15 | titik | 9 | Program Pengendalian dan Penataan | |||||||||
strategis | Reklame | |||||||||||||
1. | Pengelolaan Media Luar Ruang | 1,002,574,000 | Seksi Pengendalian | - | 5.3 | |||||||||
Reklame | Reklame | |||||||||||||
2. | Pembangunan Media Reklame | 878,402,000 | Seksi Pengendalian | - | 5.3 | |||||||||
Reklame | ||||||||||||||
3. | Penataan dan Pendataan Objek Media | 252,229,000 | Seksi Pendataan | - | 5.3 | |||||||||
Luar Ruang Reklame | Reklame | |||||||||||||
4. | Pemeliharaan Panggung Reklame | 305,679,000 | Seksi Pengawasan dan | - | 5.3 | |||||||||
Pengendalian Reklame | ||||||||||||||
B. | PENUNJANG | |||||||||||||
1. | Meningkatnya kelancaran | 1. | Terpenuhinya kebutuhan | 17 | kegiatan | 1 | Program Pelayanan Administrasi | |||||||
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi | administrasi perkantoran | Perkantoran | ||||||||||||
masing-masing | 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9,000,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | ||||||||
Kepegawaian | ||||||||||||||
2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, | 612,000,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Sumber Daya Air dan Listrik | Kepegawaian | |||||||||||||
3. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan | 100,947,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kepegawaian | |||||||||||||
4. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 678,059,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Kepegawaian | ||||||||||||||
5. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 166,840,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Kepegawaian | ||||||||||||||
6. | Penyediaan Barang Cetakan dan | 162,516,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Penggandaan | Kepegawaian | |||||||||||||
7. | Penyediaan Komponen Instalasi | 59,223,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kepegawaian | |||||||||||||
8. | Penyediaan Bahan Bacaan dan | 49,764,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Peraturan Perundang-undangan | Kepegawaian | |||||||||||||
9. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 116,000,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Kepegawaian | ||||||||||||||
10. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 295,596,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Kepegawaian | ||||||||||||||
11. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 757,789,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Ke Dalam dan Luar Daerah | Kepegawaian | |||||||||||||
12. | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung | 399,220,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Administrasi/Teknis Perkantoran | Kepegawaian | |||||||||||||
13. | Pelayanan Dokumentasi dan Arsip | 44,100,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
SKPD | Kepegawaian | |||||||||||||
14. | Penyediaan Pelayanan Administrasi | 624,802,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Kepegawaian | Kepegawaian | |||||||||||||
15. | Penyediaan Pelayanan Administrasi | 189,912,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Barang | Kepegawaian | |||||||||||||
16. | Penyediaan Pelayanan Keamanan | 847,275,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Kantor | Kepegawaian | |||||||||||||
17. | Penyediaan Jasa Tenaga Petugas | 284,495,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Lapangan (non PNS) | Kepegawaian | |||||||||||||
2. | Terpenuhinya kebutuhan | 5 | kegiatan | 2 | Program Peningkatan Sarana dan | |||||||||
sarana prasarana aparatur | Prasarana Aparatur | |||||||||||||
1. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung | 363,825,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Kantor | Kepegawaian | |||||||||||||
2. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 400,000,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Kendaraan Dinas/Operasional | Kepegawaian | |||||||||||||
3. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 24,000,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Kepegawaian | ||||||||||||||
4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 97,860,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Peralatan Kantor | Kepegawaian | |||||||||||||
5. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 85,150,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Perlengkapan Kantor | Kepegawaian | |||||||||||||
3. | Terwujudnya disiplin | 1 | kegiatan | 3 | Program Peningkatan Disiplin | |||||||||
aparatur | Aparatur | |||||||||||||
1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | 481,925,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Perlengkapannya | Kepegawaian | |||||||||||||
4. | Terwujudnya Sumber | 2 | kegiatan | 4 | Program Peningkatan Kapasitas | |||||||||
Daya Aparatur yang | Sumber Daya Aparatur | |||||||||||||
berkualitas | 1. | Bimbingan Teknis Implementasi | 75,000,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | ||||||||
Peraturan Perundang-undangan | Kepegawaian | |||||||||||||
2. | Pembinaan Mental dan Rohani bagi | 247,500,000 | Sub Bagian Umum & | - | 5.1 | |||||||||
Aparatur | Kepegawaian | |||||||||||||
5. | Terwujudnya pertanggung | 9 | kegiatan | 5 | Program Peningkatan | |||||||||
jawaban kinerja dan | Pengembangan Sistem Pelaporan | |||||||||||||
keuangan SKPD | Capaian Kinerja dan Keuangan | |||||||||||||
1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | 82,967,000 | Sub Bagian Program | - | 5.1 | |||||||||
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | & Pelaporan | |||||||||||||
2. | Penyusunan Pelaporan Keuangan | 75,000,000 | Sub Bagian Keuangan | - | 5.1 | |||||||||
Semesteran | ||||||||||||||
3. | Penyusunan Pelaporan Keuangan | 80,000,000 | Sub Bagian Keuangan | - | 5.1 | |||||||||
Akhir Tahun | ||||||||||||||
4. | Penyusunan Perencanaan Anggaran | 197,813,000 | Sub Bagian Program | - | 5.1 | |||||||||
& Pelaporan | ||||||||||||||
5. | Penatausahaan Keuangan SKPD | 278,405,000 | Sub Bagian Keuangan | - | 5.1 | |||||||||
6. | Penyusunan Renja SKPD | 114,073,000 | Sub Bagian Program | - | 5.1 | |||||||||
& Pelaporan | ||||||||||||||
7. | Penyusunan Renstra SKPD | 25,000,000 | Sub Bagian Program | - | 5.1 | |||||||||
& Pelaporan | ||||||||||||||
8. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 205,976,000 | Sub Bagian Program | - | 5.1 | |||||||||
SKPD | & Pelaporan | |||||||||||||
9. | Publikasi Kinerja SKPD | 30,000,000 | Sub Bagian Program | - | 5.1 | |||||||||
& Pelaporan | ||||||||||||||
JUMLAH ANGGARAN | : | 42,109,899,000 | ||||||||||||
PROGRAM | : | 14 | ||||||||||||
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | : Rp. | 5,397,538,000 | |||||||||||
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | : Rp. | 970,835,000 | |||||||||||
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | : Rp. | 481,925,000 | |||||||||||
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | : Rp. | 322,500,000 | |||||||||||
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | : Rp. | 1,089,234,000 | |||||||||||
6 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | : Rp. | 3,064,381,000 | |||||||||||
7 | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan | : Rp. | 10,845,450,000 | |||||||||||
8 | Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah | : Rp. | 397,383,000 | |||||||||||
9 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | : Rp. | 2,414,047,000 | |||||||||||
10 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | : Rp. | 5,866,998,000 | |||||||||||
11 | Program Penataan Lingkungan Permukiman | : Rp. | 1,421,157,000 | |||||||||||
12 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | : Rp. | 4,048,258,000 | |||||||||||
13 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | : Rp. | 3,351,309,000 | |||||||||||
14 | Pengendalian dan Penataan Reklame | : Rp. | 2,438,884,000 | |||||||||||
MENYETUJUI | MENGETAHUI | |||||||||||||
BUPATI BOGOR | KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR | ||||||||||||||
NURHAYANTI | Ir. Hj. LITA ISMU YULITANTI, MM | |||||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||||||
NIP. 19600721 198903 2 001 | ||||||||||||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
08-10-2017
5